Orden de Compra. Nº3190-63-SE22 "ARRIENDO FOTOCOPIADORA CPRBO ABRIL 2022"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-63-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA CPRBO ABRIL 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 7274,15
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA CAPUERTORBO CONTRATO N°54844, DE ACUERDO A LICITACIÓN 2945-75-LP12 Y ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36677 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADAARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA CAPUERTORBO CONTRATO N°54844, DE ACUERDO A LICITACIÓN 2945-75-LP12 Y ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36677 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA $ 38.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.285 $ 38.285
Total Neto $ 38.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.274
TOTAL OC $ 45.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.