Orden de Compra. Nº3190-74-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3190-49-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-74-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3190-49-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICTA LA ADQUISICION DE LAVADORA AUTOMATICA CAPACIDAD 6-7 KG.TAMBOR ACERO INOXIDABLE 3 NIVELES DE LLENADO COMO MINIMO(MINIMO. MEDIO,MAXIMO. GRADUADO AUTOMATICO DEL NIVEL DE AGUA DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE ROPA LAVAR. CARGA POR LA PARTE SUPERIOR.
Proveniente de Licitación 3190-49-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna -1
Impuesto 20114,73
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GUILLERMO AHUMADA S.A.
R.U.T. 86.847.300-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141601
Lavadoras domésticas1UnidadLavadoras domésticasLAVADORA AUTOMATICA CAP.6-7 KG. TAMBOR ACERO INOXIDABLE TRES NIVELES DE LLENADO MINIMO, MEDIO MAXIMO GRADUADO AUTOMATICO DEL NIVEL DE AGUA DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE ROPA A LAVAR. CARGA POR LA PARTE SUPERIOR. $ 105.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.867 $ 105.867
Total Neto $ 105.867
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.115
TOTAL OC $ 125.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.