Orden de Compra. Nº3190-84-AG26 "ADQUISICION DE TEXTILES PARA LPM 4405 SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-77-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-84-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TEXTILES PARA LPM 4405 SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-77-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4152/22-02-002/02-432-DW del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 31787
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2026
TítuloDescripción
DIRECCION Y COORDINARENTREGA DE MATERIAL EN PASEO BELLAMAR SIN NUMERO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO AL SR. SEBASTIAN TORRES, FONO 981672453, HORARIO 09:00 A 16:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PACALI SPA
Razón Social PACALI SPA
R.U.T. 77.888.559-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PACALI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121706
Banderas9UnidadPOLERA AZUL MARINO CUELLO REDONDO CON ESTAMPADOS  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
55121706
Banderas3UnidadPOLERA PIQUE ALGODON ESTAMPADA  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
55121706
Banderas2UnidadBANDERA MINISTRO DE DEFENSA  $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
55121706
Banderas3UnidadJOCKEY AZUL MARINO CON BORDADO  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
55121706
Banderas1UnidadBANDERA NACIONAL  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 167.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.787
TOTAL OC $ 199.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.