Orden de Compra. Nº3191-1058-SE23 "LE (ING) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA RECUPERAR MUEBLES Y CUBIERTAS DE ESTACIONES DE ENFERMERÍA DE TORRE HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF""
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-1058-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2023
Nombre de la Orden de Compra LE (ING) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA RECUPERAR MUEBLES Y CUBIERTAS DE ESTACIONES DE ENFERMERÍA DE TORRE HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-199-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA LICITACIÓN ID. 3191-199-LE22.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 21033
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Razón Social CIA MADERERA CHACABUCO LTDA
R.U.T. 80.202.000-7
Sucursal Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores20UnidadCaja de tornillos soberbios 3/16” x 1 ½”TORNILLO SOBERBIO $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10TuboTubo de silicona blancaSILICONA BLANCA $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
Total Neto $ 110.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.033
TOTAL OC $ 131.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.