Orden de Compra. Nº3191-1065-SE19 "CS VIENE DE LA LICITACIÓN 5839-4-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-1065-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2019
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA LICITACIÓN 5839-4-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.125 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2019, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1473697
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículo de aguja60Unidad3030766 - 4 MEDIA A LA RODILLA "MEDIUM" 7115 MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA TALLA MEDIUM PUNTA ABIERTA BLANCO PAR $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
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Artículo de aguja324Unidad3055168 - 3 NYLON MONOF 3/0 AG 3/8 24MM TRAUM MONOSOF 3-0 3/8 DE CIRC.AG 25MM NP44330E $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800
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Artículo de aguja50Unidad 3055342 - 4 CARGA MEC TEJ MED/GRUESO 6/3-3.5-4 EGIA60AMT RECARGA EGIA 60 ARTICULATING MED THICK MORADA $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000.000 $ 7.000.000
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Artículo de aguja3Unidad 3055372 - 1 GRAPADORA LINEAL CORTANTE 80 MM GIA8038S STAPLER GIA 80-3.8 SINGLE USE RELOADAB $ 92.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.500 $ 277.500
Total Neto $ 7.756.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.473.697
TOTAL OC $ 9.229.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.