Orden de Compra. Nº3191-1102-SE26 "CS (SERV) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-150-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-1102-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-150-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-150-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 224003000 del sistema CGU+ PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 404858,27
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231603
Software de trámites fiscales1UnidadPAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LABCORE PARA LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A CUOTA N° 26/36. HR: 356PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LABCORE PARA LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A CUOTA N° 26/36. $ 2.130.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130.833 $ 2.130.833
Total Neto $ 2.130.833
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 404.858
TOTAL OC $ 2.535.691


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.