Orden de Compra. Nº3191-1234-SE20 "CS VIENE DE LA ID. 5839-4-LR17 (REAC)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-1234-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2020
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID. 5839-4-LR17 (REAC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2020 N°21.192 DEL SECTOR PÚBLICO CON FECHA 19-12-2019, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 370500
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2020
TítuloDescripción
ENTREGA COORDINADA CON SERVICIOINSUMOS CLINICOS
ENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO
*MURIEL ARANCIBIA REYES
ENFERMERA JEFE
marancibiar@sanidadnaval.cl
Fono:32-2573479

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hemisferio Sur SA
Razón Social HEMISFERIO SUR S A
R.U.T. 96.533.330-4
Sucursal Hemisferio Sur SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio40Unidad3021112-2 AGUJA DE PLEXO ECOGENICA 100MM AGUJA DE PLEXO ECOGENICA 100MM $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio60Unidad3021019-9 AGUJA PLEXO ECOGENICA 50MM Aguja de Neuroestimulación Estimulable y Altamente Ecogénica, aislada con nanotecnología alemana. 22 G x 50 mm. Unidad. Marca PAJUNK, Origen ALEMANIA. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio100Unidad3040182-2 CATET.ART.RADIAL 20 GA X 4,4 Set de cateterización arterial radial 20 Ga x 4,45 cm. Unidad. Marca ARROW, origen USA. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 370.500
TOTAL OC $ 2.320.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.