Orden de Compra. Nº3191-124-SE22 "CS (CON) TRAUMA.MAXILO VIENE LIC: 3191-76-LQ20"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-124-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2022
Nombre de la Orden de Compra CS (CON) TRAUMA.MAXILO VIENE LIC: 3191-76-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-76-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 QUÁTER DE LA LEY N° 21.131 DE FECHA 16 ENERO 2019, SEGÚN EL CUAL, LAS ENTIDADES PODRÁN ESTABLECER UN PLAZO DE HASTA 60 DIAS CORRIDOS PARA EFECTOS DE PAGO TRATÁNDOSE DE CONTRATACIONES DIRECTAS.”
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 317517,55
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR CON PABELLON TRAUMATOLOGIA ENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO *FLOR PEREIRA fpereira@sanidadnaval.cl Fono:32-2573335

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Johnson & Johnson Medical
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Sucursal Johnson & Johnson Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1Unidad 3073005 - 5 TORN Ø1.5 AUTORROSC L6 TAN 1UD TORN Ø1.5 AUTORROSC L6 TAN 1UD $ 55.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.195 $ 55.195
30201903
Unidades dentales3Unidad3073012 - 1 TORN Ø1.5 AUTOPERF L6 TAN 1UD TORN Ø1.5 AUTOPERF L6 TAN 1UD $ 60.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.260 $ 181.260
30201903
Unidades dentales3Unidad 3073013 - 9 TORN Ø1.5 AUTOPERF L8 TAN 1UD TORN Ø1.5 AUTOPERF L8 TAN 1UD $ 60.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.260 $ 181.260
30201903
Unidades dentales1Unidad3073011 - 3 TORN Ø1.5 AUTOPERF L5 TAN 1UDTORN Ø1.5 AUTOPERF L5 TAN 1UD $ 60.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.420 $ 60.420
30201903
Unidades dentales1Unidad3073018 - 8 PL-MALLA P/BASE-ORB G0.3 TI PL-MALLA P/BASE-ORB G0.3 TI $ 871.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 871.150 $ 871.150
30201903
Unidades dentales1Unidad 3073027 - 9 PL-MATMIDF H 11 AGUJ G0.5 TI PL-MATMIDF H 11 AGUJ G0.5 TI $ 156.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.275 $ 156.275
30201903
Unidades dentales3Unidad3073006 - 3 TORN Ø1.5 AUTORROSC L8 TAN 1UD TORN Ø1.5 AUTORROSC L8 TAN 1UD $ 55.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.585 $ 165.585
Total Neto $ 1.671.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 317.518
TOTAL OC $ 1.988.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.