Orden de Compra. Nº3191-1246-SE23 "CS (SERV) CONTACT CENTER 3191-194-LP20 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-1246-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) CONTACT CENTER 3191-194-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-194-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 30 días corridos, contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son mas de 30 días corridos , establecido en Art. 2º quáter por la Ley N°21.516 de presupuestos del sector Público 2023.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 121289,92
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SA
Razón Social CLARO CHILE S.A.
R.U.T. 96.799.250-k
Sucursal CLARO CHILE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43233001
Software de sistema de archivos1GlobalPAGO RENOVACION DE SERVICIO CONTACT CENTER PARA LA GESTION DE HORAS MÉDICAS, PAGO FALTANTE DE FACTURAS MES DE ENERO Y FEBRERO 2023 SCP 5967PAGO RENOVACION DE SERVICIO CONTACT CENTER PARA LA GESTION DE HORAS MÉDICAS, PAGO FALTANTE DE FACTURAS MES DE ENERO Y FEBRERO 2023 SCP 5967 $ 638.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.368 $ 638.368
Total Neto $ 638.368
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.290
TOTAL OC $ 759.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.