Orden de Compra. Nº3191-1247-SE21 "CS (SERV) RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-1247-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2021
Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-101-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO SURGIDO DE PROCESO LICITATORIO ID 3191-101-LR16, APROBADO POR RESOLUCIÓN D.S.A. ORDINARIO N 419332020062 VRS DEEL 24 DE JUNIO DE 2016.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sodim
Razón Social SOCIEDAD DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES LIMITADA
R.U.T. 76.304.770-9
Sucursal sodim
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Global3 EXÁMENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADOS A PACIENTES PARTICULARES FONASA-HOSPITALIZADOS DURANTE ENERO/2021, SEGÚN FACTURA N° 2193.3 EXÁMENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADOS A PACIENTES PARTICULARES FONASA-HOSPITALIZADOS DURANTE ENERO/2021, SEGÚN FACTURA N° 2193. $ 340.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.695 $ 340.695
80111613
Mano de obra temporal1Global19 EXÁMENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADOS A PACIENTES DIPRECA DURANTE ENERO/2021, SEGÚN FACTURA N° 2189.19 EXÁMENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADOS A PACIENTES DIPRECA DURANTE ENERO/2021, SEGÚN FACTURA N° 2189. $ 2.481.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.481.480 $ 2.481.480
80111613
Mano de obra temporal1Global6 EXÁMENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADOS A PACIENTES FACH DURANTE ENERO/2021, SEGÚN FACTURA N° 2190.6 EXÁMENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADOS A PACIENTES FACH DURANTE ENERO/2021, SEGÚN FACTURA N° 2190. $ 706.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706.815 $ 706.815
80111613
Mano de obra temporal1Global13 EXÁMENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADOS A PACIENTES DEL EJÉRCITO DE CHILE DURANTE ENERO/2021, SEGÚN FACTURA N° 2191.13 EXÁMENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADOS A PACIENTES DEL EJÉRCITO DE CHILE DURANTE ENERO/2021, SEGÚN FACTURA N° 2191. $ 1.586.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.586.520 $ 1.586.520
80111613
Mano de obra temporal1Global5 EXÁMENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADOS A PACIENTES CAPREDENA DURANTE ENERO/2021, SEGÚN FACTURA N° 2192.5 EXÁMENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EFECTUADOS A PACIENTES CAPREDENA DURANTE ENERO/2021, SEGÚN FACTURA N° 2192. $ 610.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.200 $ 610.200
Total Neto $ 5.725.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.725.710

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.