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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-1367-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS (SERV) FINANCIEROS DE OPERACIÓN DE TARJETAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3191-180-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
329315,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ISWITCH |
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Razón Social |
ISWITCH S A
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R.U.T. |
99.546.900-6 |
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Sucursal |
ISWITCH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Global | SERVICIOS FINANCIEROS DE OPERACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO BANCARIAS PARA EL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF" MES FEBRERO.
ORD 10.000/100/03 | SERVICIOS FINANCIEROS DE OPERACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO BANCARIAS PARA EL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF" MES FEBRERO.
ORD 10.000/100/03 |
$ 1.330.925,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.330.925
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$ 1.330.925
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81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Global | SERVICIO ARRIENDO DE EQUIPOS MES DE FEBRERO
ORD 10.000/100/03 | SERVICIO ARRIENDO DE EQUIPOS MES DE FEBRERO
ORD 10.000/100/03 |
$ 402.316,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 402.316
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$ 402.316
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Total Neto
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$ 1.733.241
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 329.316
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$ 2.062.557
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.