Orden de Compra. Nº3191-14-SE20 "CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-14-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2020
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, N° 21.053.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1643265,92
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega Coordinada

Entrega coordinada con la Sra. Beatriz Boccardo o Carolina Montino,  Fono 32-2573447 y 32-2573446 bboccardo@sanidadnaval.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVARTIS CHILE S A
Razón Social NOVARTIS CHILE S A
R.U.T. 83.002.400-k
Sucursal NOVARTIS CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142503
Levodopa15Caja0158036-4 STALEVO 100/25,5/200 MG X 30 COMP.STALEVO 100/25,5/200 MG X 30 COMP. $ 29.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.800 $ 442.800
51111716
Rituximab12Caja1091022-2 CERTICAN 0,25 MG X 60 COMP.CERTICAN 0,25 MG X 60 COMP. $ 100.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.203.840 $ 1.203.840
51111709
Sulfato de vincristina1Caja0710155-3 TASIGNA 200 MG X 112 CAPS.TASIGNA 200 MG X 112 CAPS. $ 2.136.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.136.848 $ 2.136.848
51111709
Sulfato de vincristina4Caja0710203-1 TASIGNA 150MG X 112 CAPS.TASIGNA 150MG X 112 CAPS. $ 1.216.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.865.280 $ 4.865.280
Total Neto $ 8.648.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.643.266
TOTAL OC $ 10.292.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.