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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-142-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS PROVIENE DE LA LICITACION 3191-185-LP11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3191-185-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
186200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-01-2014 |
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Proveedor |
VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ |
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Razón Social |
VIOLETA SALOME RODRIGUEZ QUIROZ
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R.U.T. |
6.427.809-6 |
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Sucursal |
VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 20000 | Unidad | BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE, CONFECCIONADA DE MATERIAL VIRGEN, 50 CMS DE ANCHO POR 70 CMS DE ALTO 35 MICRAS DE ESPESOR COMO MINIMO, ENVASADA EN PAQUETES DE 100 UNIDADES.
| BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE, CONFECCIONADA DE MATERIAL VIRGEN, 50 CMS DE ANCHO POR 70 CMS DE ALTO 35 MICRAS DE ESPESOR COMO MINIMO, ENVASADA EN PAQUETES DE 100 UNIDADES.
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$ 49,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 980.000
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$ 980.000
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Total Neto
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$ 980.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 186.200
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$ 1.166.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.