Orden de Compra. Nº3191-1426-SE13 "LP - AUXILIAR DE FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-1426-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2013
Nombre de la Orden de Compra LP - AUXILIAR DE FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-289-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1313649,74
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2013
TítuloDescripción
SERVICIOS AUXILIARES DE FARMACIA.SERVICIOS AUXILIARES DE FARMACIA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gs outsourcing s.a.
Razón Social GS OUTSOURCING S A
R.U.T. 76.924.640-1
Sucursal gs outsourcing s.a.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1UnidadPRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LABORES AUXILIAR DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, DE ACUERDO A FACTURA N° 1577 DE FECHA 28.FEB.13.PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LABORES AUXILIAR DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, DE ACUERDO A FACTURA N° 1577 DE FECHA 28.FEB.13. $ 6.913.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.913.946 $ 6.913.946
Total Neto $ 6.913.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.313.650
TOTAL OC $ 8.227.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.