|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3191-1552-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-04-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-4-LR17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-4-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
64733 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-04-2019 |
|
|
|
Proveedor |
Tecnika S.A. |
|
Razón Social |
TECNIKA S A
|
|
R.U.T. |
96.625.950-7 |
|
Sucursal |
Tecnika S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281808
| Papeles u hojas de esterilización | 3500 | Pliego | 3012658 - 5 PAPEL CREPE G.MEDIO 45 X 45 CMS | PAPEL CREPADO 1ERA GEN. 40X50 MARCA STERITEK
|
$ 29,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 101.500
|
$ 101.500
|
42281807
| Cintas indicadores de esterilización | 80 | Rollo | 3050006 - 0 CINTA SCOTCH CONTROL AUTOCLAVE | CINTA VAPOR 12MM X 55 MTS. MARCA SPS MEDICAL
|
$ 2.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 239.200
|
$ 239.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 340.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.733
|
|
$ 405.433
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.