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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-1568-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-03-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS. ADQ. MATERIAL CONTROL DE EXISTENCIAS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3191-195-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.882 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
228000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-04-2016 |
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Proveedor |
VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ |
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Razón Social |
VIOLETA SALOME RODRIGUEZ QUIROZ
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R.U.T. |
6.427.809-6 |
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Sucursal |
VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13111201
| Películas de polietileno | 1000 | Metro Lineal | Manga de plástico azul oscuro, con un grueso mínimo de 80 micras de espesor, que impida la penetración de luz, de 16 CM de ancho, en rollos de 100 metros cada uno. | Manga de plástico azul oscuro, con un grueso mínimo de 80 micras de espesor, que impida la penetración de luz, de 16 CM de ancho, en rollos de 100 metros cada uno. |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.000
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$ 1.428.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.