Orden de Compra. Nº3191-1640-SE23 "CS (SERV) MANT. EQUIPOS ESTERIL. 3191-100-LQ20 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-1640-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2023
Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) MANT. EQUIPOS ESTERIL. 3191-100-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-100-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 30 días corridos, contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son mas de 30 días corridos , establecido en Art. 2º quáter por la Ley N°21.516 de presupuestos del sector Público 2023.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 68381
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Freddy
Razón Social reparacion y venta de equipos medicos y repuestos
R.U.T. 76.689.814-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Freddy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281522
Instrumentos de esterilización o soportes para est1Global4067365-9 VALVE WATER S/S NAUMATIC REPUESTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA ULTRASONICAVALVE WATER S/S NAUMATIC REPUESTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA ULTRASONICA $ 359.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.900 $ 359.900
Total Neto $ 359.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.381
TOTAL OC $ 428.281


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.