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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-1729-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Médicos Dentales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Insumos Médicos Dentales |
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Proveniente de Licitación
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3157-28-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 90 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
21424,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 4 | Caja | Unidades dentales | Fresa Pesso Nº1. Marca Meissinger |
$ 640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.560
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$ 2.560
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30201903
| Unidades dentales | 20 | Caja | Unidades dentales | Limas Kerr Nº15 |
$ 2.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.000
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$ 53.000
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30201903
| Unidades dentales | 15 | Caja | Unidades dentales | Limas Kerr Nº25 |
$ 2.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.750
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$ 39.750
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30201903
| Unidades dentales | 2 | Sobre | Unidades dentales | Gelita Hemostatica, sobre de 50 Unidades, marca Roeko aleman |
$ 8.724,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.448
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$ 17.448
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Total Neto
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$ 112.758
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.424
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$ 134.182
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.