Orden de Compra. Nº3191-1801-SE19 "CS VIENE DE LA LICITACION 5839-4-LR17 (INS)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-1801-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2019
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA LICITACION 5839-4-LR17 (INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 91352
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102401
Medias60Par3030766 - 4 MEDIA A LA RODILLA "MEDIUM" 7115 MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA TALLA MEDIUM PUNTA ABIERTA BLANCO PAR. $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras80Unidad 3020288 - 1 APOSITO DE POLIESTER PERF.12X10CM 1111 TELFA CLEAR 10 X 12,5 CM (CAJA X 25 UNIDADES) ESTERIL UNIDAD $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
11121803
Lino48Sobre 3055162 - 6 LINO 2/0 S/A 10 HEBRAS 75 CM LINO 2-0 15 HEBRAS DE 75CM LC820E $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
Total Neto $ 480.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.352
TOTAL OC $ 572.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.