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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-1801-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS VIENE DE LA LICITACION 5839-4-LR17 (INS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-4-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
91352 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-04-2019 |
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Proveedor |
Comercial Kendall Chile Ltda |
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Razón Social |
COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
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R.U.T. |
77.237.150-0 |
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Sucursal |
Comercial Kendall Chile Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102401
| Medias | 60 | Par | 3030766 - 4 MEDIA A LA RODILLA "MEDIUM" | 7115 MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA TALLA MEDIUM PUNTA ABIERTA BLANCO PAR. |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.000
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$ 252.000
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 80 | Unidad | 3020288 - 1 APOSITO DE POLIESTER PERF.12X10CM | 1111 TELFA CLEAR 10 X 12,5 CM (CAJA X 25 UNIDADES) ESTERIL UNIDAD |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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11121803
| Lino | 48 | Sobre | 3055162 - 6 LINO 2/0 S/A 10 HEBRAS 75 CM | LINO 2-0 15 HEBRAS DE 75CM LC820E |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.800
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$ 28.800
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Total Neto
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$ 480.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.352
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$ 572.152
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.