Orden de Compra. Nº3191-1832-SE20 "CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18(FAR)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-1832-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2020
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18(FAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 2204004 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, N° 21.192.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 307522,6
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142215
Clorhidrato de buprenorfina100Unidad0110001-5 TRANSTEC 35 MCGTRANSTEC 35 MCG $ 11.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.196.000 $ 1.196.000
51101805
Cotrimazol60Unidad0641020-3 CLOTRIMAZOL 1% CREMACLOTRIMAZOL 1% CREMA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.140 $ 19.140
51191905
Suplementos vitamínicos1000Gramo0155055-7 DEPUROL 75 MG COMPDEPUROL 75 MG COMP $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
51191905
Suplementos vitamínicos100Gragea0155056-5 WELBUTRIN XL 150 MG COMPWELBUTRIN XL 150 MG COMP $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
51142121
Diclofenaco1000Gragea0121002-0 DICLOFENACO 50MG COMP.DICLOFENACO 50MG COMP. $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
51141504
Lamotrigina3500Gragea0140037-3 LAMOTRIGINA 100MG COMPLAMOTRIGINA 100MG COMP $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.500 $ 227.500
51172101
Clorhidrato de mebeverina150Frasco0220009-5 VIADIL GOTASVIADIL GOTAS $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.400 $ 131.400
Total Neto $ 1.618.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.523
TOTAL OC $ 1.926.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.