Orden de Compra. Nº3191-1876-SE26 "CS (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-15-LR24."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-1876-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CS (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-15-LR24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son más de 30 días corridos , lo que se encuentra establecido en el Art. 2º quáter de la Ley Nº 21.131, del 16 de enero de 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1166790
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura100Unidad3020190 - 9 SUTURA ADHESIVA 0.6 X 10CM TIRAS ADHESIVAS ESTERILES CON FILAMENTO REFORZADO DE 6 MM POR 10 CM DE LARGO RESISTENTE A LA HUMEDAD ESTERIL. VIGENCIA 3 AÑOS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000
46181512
Ropa para salas esterilizadas800Unidad3020710 - 4 SABANA DE POLIPROP 1.5X1.6MT ESTERI CAMPO QUIRURGICO ESTERIL DE POLIPROPILENO DESECHABLE DE 45 GRS,MEDIDAS : 1.5 X1.6 MT. ESTERIL EN DOBLE EMPAQUE, EMPAQUE EXTERNO MIXTO VIGENCIA 3 AÑOS $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672.000 $ 1.672.000
53102306
Pañales para adultos9000Unidad3020389 - 7 SABANILLA MULTIUSO SABANILLA ULTRA ABSORBENTE DE PROTECCIÓN, IMPERMEABLE, RESISTENTE AL DESAGARRO, CON BORDESDA SELLADOS, RESISTENCIA HASTA 150 KILOS APP. CON TRES CARAS (CAPAS)DIFERENCIADAS , SUAVE, HIPOALERGNO ADHESIVO, DESECHABLE $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230.000 $ 4.230.000
42142606
Jeringas médicas de entrega calibrada1500Unidad 3020110 - 7 JERINGA 1 insul.desech JERINGA DESECHABLE PARA INSULINA DE 100 UI C/AGUJA DE 28-29 G X 1/2" CON TOPE DE GOMA ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL VIGENCIA MINIMA DE 3 AÑOS LIBRE DE LATEX $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
42311525
Vendas de presión2Metro Cuadrado 3020256 - 8 MALLA TUBULAR 5 CM MALLA TUBULAR DE ALGODON DE 5 CM DE ANCHO USO MEDICO PARA LA PROTECCION DE LA PIEL AL COLOCAR YESO ROLLO DE 25 METROS EN BOLSA PLASTICA $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 6.141.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.166.790
TOTAL OC $ 7.307.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.