Orden de Compra. Nº3191-1910-SE19 "CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-1910-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2019
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL , APROBADO POR LA LEY N° 21.125 DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 468393,7
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS RECALCINE S.A
Razón Social LABORATORIOS RECALCINE SA
R.U.T. 91.637.000-8
Sucursal LABORATORIOS RECALCINE S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio2000Ampolla 1098003-5 HEPTA 2000 UI JERINGA ERITRELAN $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000
51161701
Acetilcisteina400Gragea 940012-8 CISTEINA N-ACETIL 600 MG CAPS FLUIDASA $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
51141722
Fumarato de quetiapina3000Gragea 155073-0 QUETIAZIC 25 MG COMPR QUETIDIN $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
51102301
Aciclovir300Gragea 680023-9 VALTREX 500 MG COMPR VADIRAL $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
51121710
Losartan potásico1890Gragea 840029-3 LOSARTAN 50 MG COMPR CORODIN $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230
Total Neto $ 2.465.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 468.394
TOTAL OC $ 2.933.624


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.