Orden de Compra. Nº3191-1920-SE22 "CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE LIC: 3191-221-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-1920-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2022
Nombre de la Orden de Compra CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE LIC: 3191-221-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-221-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.131 DE 16 DE ENERO DE 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 55278,6
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO COORDINADO
ENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO PABELLON TRAUMATOLOGIA *FLOR PEREIRA fpereira@sanidadnaval.cl Fono:32-2573335.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AdessyImpChileLtda
Razón Social ADESSY IMP CHILE LTDA
R.U.T. 76.771.070-4
Sucursal AdessyImpChileLtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios2Unidad 3085163-8 AGUJA KIRSCHNER AGUJA KIRSCHNER $ 6.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.930 $ 12.930
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios4Unidad 3085167-9 TORN.CORTICAL 1.2-1.5 04/20 TORN.CORTICAL 1.2-1.5 04/20 $ 55.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.408 $ 222.408
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad 3085165-3 TORNILLO FALANGICO CAJA MANO TORNILLO FALANGICO CAJA MANO $ 55.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.602 $ 55.602
Total Neto $ 290.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.279
TOTAL OC $ 346.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.