Orden de Compra. Nº
3191-1922-SE22
"
CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE LIC: 3191-221-LR18
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-1922-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE LIC: 3191-221-LR18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3191-221-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.131 DE 16 DE ENERO DE 2019
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
378048,13
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO COORDINADO
ENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO PABELLON TRAUMATOLOGIA *FLOR PEREIRA fpereira@sanidadnaval.cl Fono:32-2573335.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BIOMET CHILE S A
Razón Social
BIOMET CHILE S A
R.U.T.
96.863.710-k
Sucursal
BIOMET CHILE S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad
3080383-7 TORNILLO BIOABSORBIBLE 7X20/1
TORNILLO BIOABSORBIBLE 7X20/1
$ 133.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.370
$ 267.370
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad
3082176-3 TORN. INTERF.S/CAB.8X30-11X35
TORN. INTERF.S/CAB.8X30-11X35
$ 221.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 442.990
$ 442.990
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3084259-5 ANCLA 5.5 PEEK ANCHOR C:CM-91
ANCLA 5.5 PEEK ANCHOR C:CM-91
$ 244.205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.205
$ 244.205
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad
3085145-5 PLACA DVR BOQ.COD.131811050/3
PLACA DVR BOQ.COD.131811050/3
$ 221.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 443.900
$ 443.900
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad
3085187-7 AGUJA KIRCHNER 1,6 MM C.KW062
AGUJA KIRCHNER 1,6 MM C.KW062
$ 20.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.790
$ 41.790
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
7
Unidad
3085180-2 TORN.NO BLOQ.C.131227210 AL 7
TORN.NO BLOQ.C.131227210 AL 7
$ 28.192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.344
$ 197.344
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
11
Unidad
3085144-8 TORN.BLOQ.2.7 COD.131227108/2
TORN.BLOQ.2.7 COD.131227108/2
$ 27.187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.057
$ 299.057
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3085143-0 TORN.MD 2.7 COD.131227312/330
TORN.MD 2.7 COD.131227312/330
$ 53.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.071
$ 53.071
Total Neto
$ 1.989.727
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 378.048
TOTAL OC
$ 2.367.775
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.