Orden de Compra. Nº3191-1941-SE26 "LE (REAC) INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS: 3191-19-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-1941-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra LE (REAC) INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS: 3191-19-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-19-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará dentro del plazo máximo de sesenta 60 días corridos, contado desde la recepción conforme de la factura o del respectivo documento tributario de cobro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° quáter de la Ley N° 21.131, qu
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 435480
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF COMERCIAL LTDA
Razón Social SASF COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 76.930.423-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SASF COMERCIAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281808
Papeles u hojas de esterilización1200Unidad3050031-8 PANO POLIPROPILENO 1,6X1,6 MTS., PAÑO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO "PLANA" DE 50 GRS. RESISTENTE, AUTOCLAVABLE A 134ºC. SIN DESPRENDIMIENTO DE MICROFIBRILLAS. PARA USO HOSPITALARIO COMO CAMPO QUIRURGICO Y PARA EMPAQUETAR MATERIALES QUIRURGCORDNEM PAÑO CLINICO DESECHABLE 160X160 CM X1 UN. EN TELA SMS AZUL, 50 GRS., NO ESTERIL. MARCA COMPLEMED, VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.000 $ 1.230.000
42281709
Cepillos de limpieza de esterilización150Unidad3050255-3 CEPILLO DE LIMPIEZA 3 MM DIAMETRO X 35 CMS LARGO CEPILLO RIGIDO REDONDO DE CERDAS DE PLASTICO. COCMLL2188X CEPILLO LIMPIA LUMEN LAVADO INSTRUMENTAL 9 FR.3.2X25X600mm, MARCA COMPLEMED. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES. PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.000 $ 885.000
42281709
Cepillos de limpieza de esterilización30Unidad3050254-6 CEPILLO REDONDO 10-12MM DIÁMETRO .x35CM, CEPILLO RÍGIDO REDONDO DE CERDAS DE PLÁSTICO. COCMLL2535X CEPILLO LIMPIA LUMEN LAVADO INSTRUMENTAL 33 FR. 11X63X600mm, MARCA COMPLEMED. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
Total Neto $ 2.292.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 435.480
TOTAL OC $ 2.727.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.