Orden de Compra. Nº
3191-1996-SE14
"
CS SERVICIO DE ALIMENTACION
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-1996-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
CS SERVICIO DE ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3191-232-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
700729,88
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NUTRIFOOD S.A.
Razón Social
NUTRICION Y ALIMENTOS V REGION S A
R.U.T.
78.527.620-5
Sucursal
NUTRIFOOD S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS DE URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 DE FEBRERO DE 2014 AL 25 DE MARZO DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA 27915 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2014
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS DE URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 DE FEBRERO DE 2014 AL 25 DE MARZO DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA 27915 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2014
$ 190.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.932
$ 190.932
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2014 AL 25 DE MARZO DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA 27916 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2014
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2014 AL 25 DE MARZO DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA 27916 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2014
$ 343.223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 343.223
$ 343.223
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
PARA UCICAR, RAYOS, PSIQUIATRIA Y UCIGEN DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 DE FEBRERO DE 2014 AL 25 DE MARZO DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA 27918 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2014
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALMUERZOS ALUZADOS PARA UCICAR, RAYOS, PSIQUIATRIA Y UCIGEN DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 DE FEBRERO DE 2014 AL 25 DE MARZO DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA 27918 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2014
$ 888.743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 888.743
$ 888.743
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
POR SERVICIO DE ALIMENTACION CENAS DE ALUZADOS PARA PRE PARTO DEL 26 DE FEBRERO DE 2014 AL 25 DE MARZO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°27914 DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2014.
POR SERVICIO DE ALIMENTACION CENAS DE ALUZADOS PARA PRE PARTO DEL 26 DE FEBRERO DE 2014 AL 25 DE MARZO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°27914 DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2014.
$ 127.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.288
$ 127.288
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE COLACIONES EXTRAS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°27974 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2014.
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE COLACIONES EXTRAS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°27974 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2014.
$ 224.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.932
$ 224.932
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE COLACIONES EXTRAS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 DE FEBRERO DE 2014 AL 25 DE MARZO DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA 27875 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE COLACIONES EXTRAS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 DE FEBRERO DE 2014 AL 25 DE MARZO DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA 27875 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014
$ 477.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 477.528
$ 477.528
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE COLACIONES SIMPLES Y DOBLES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2014 AL 25 DE MARZO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA 27910 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2014
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE COLACIONES SIMPLES Y DOBLES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2014 AL 25 DE MARZO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA 27910 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2014
$ 110.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.512
$ 110.512
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL FACH DEL MES DE MARZO, DE ACUERDO A FACTURA 27912 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2014
POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL FACH DEL MES DE MARZO, DE ACUERDO A FACTURA 27912 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2014
$ 26.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.360
$ 26.360
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DE DIRECSAN, DEL 26 DE FEBRERO DE 2014 AL 25 DE MARZO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA 27971 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2014
POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DE DIRECSAN, DEL 26 DE FEBRERO DE 2014 AL 25 DE MARZO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA 27971 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2014
$ 137.031,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.031
$ 137.031
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS DE PABELLON DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA 27913 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2014
$ 1.161.503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.161.503
$ 1.161.503
Total Neto
$ 3.688.052
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 700.730
TOTAL OC
$ 4.388.782
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.