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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-2005-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-178-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3191-178-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
80
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Impuesto |
106400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MERIDA EIRL |
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Razón Social |
INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R
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R.U.T. |
76.006.304-5 |
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Sucursal |
MERIDA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131501
| Pecheras para pacientes | 20000 | Unidad | PECHERA PLASTICA ESTANDARD DE 1,2 MT LARGO
DESECHABLE CON ASA PARA EL CUELLO,TIRAS DE AMARRE
PARA LA CINTURA.EN BOLSAS POR 10 UNIDADES.LARGO DE
120 CM DESDE LA BASE DEL CUELLO. CON CODIGO DE
BARRA INTERNO HNV. | |
$ 28,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 560.000
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$ 560.000
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Total Neto
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$ 560.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.400
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$ 666.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.