Orden de Compra. Nº
3191-2073-SE23
"
CS (CON) ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLINICOS
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-2073-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
CS (CON) ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLINICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3191-221-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 19.983
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
564499,12
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO COORDINADO
ENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO PABELLON TRAUMATOLOGIA *FLOR PEREIRA fpereira@sanidadnaval.cl Fono:32-2573335.o BARBARA BARRIA/ bbarriasanidadnaval.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BIOMET CHILE S A
Razón Social
BIOMET CHILE S A
R.U.T.
96.863.710-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BIOMET CHILE S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad
3082188 - 8 SUTURA MAXFIRE MENISCAL C:900320
SUTURA MAXFIRE MENISCAL C:900320
$ 184.023,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 368.046
$ 368.046
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3085194 - 3 QUATTRO SUTURE PASSER NEEDDLE
QUATTRO SUTURE PASSER NEEDDLE
$ 127.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.895
$ 127.895
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad
3082176 - 3 TORN. INTERF.S/CAB.8X30-11X35
TORN. INTERF.S/CAB.8X30-11X35
$ 221.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 442.990
$ 442.990
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
3
Unidad
3085145 - 5 PLACA DVR BOQ.COD.131811050/3050
PLACA DVR BOQ.COD.131811050/3050
$ 221.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 665.850
$ 665.850
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
10
Unidad
3085144 - 8 TORN.BLOQ.2.7 COD.131227108/230
TORN.BLOQ.2.7 COD.131227108/230
$ 27.187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 271.870
$ 271.870
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
11
Unidad
3085180 - 2 TORN.NO BLOQ.C.131227210 AL 7230
TORN.NO BLOQ.C.131227210 AL 7230
$ 28.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.123
$ 310.123
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
4
Unidad
3085187 - 7 AGUJA KIRCHNER 1,6 MM C.KW062SS
AGUJA KIRCHNER 1,6 MM C.KW062SS
$ 20.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.580
$ 83.580
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad
3084259 - 5 ANCLA 5.5 PEEK ANCHOR C:CM-9155
ANCLA 5.5 PEEK ANCHOR C:CM-9155
$ 244.205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 488.410
$ 488.410
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
4
Unidad
3085143 - 0 TORN.MD 2.7 COD.131227312/330
TORN.MD 2.7 COD.131227312/330
$ 53.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 212.284
$ 212.284
Total Neto
$ 2.971.048
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 564.499
TOTAL OC
$ 3.535.547
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.