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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-2087-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS INSUMOS CLINICOS 5839-24-LP12 (INS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-24-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
33060 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-05-2017 |
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Proveedor |
MEDDICA S.P.A. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.042.903-1 |
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Sucursal |
MEDDICA S.P.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 1200 | Sobre | 3020892-0 GASA CON PARAFINA 10X10 INDIVIDUAL
| compresa de gasa con parafina esteril de 10x10cm
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$ 145,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.000
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$ 174.000
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Total Neto
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$ 174.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.060
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$ 207.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.