Orden de Compra. Nº3191-2140-SE22 "CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE LIC: 3191-82-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-2140-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2022
Nombre de la Orden de Compra CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE LIC: 3191-82-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-82-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 QUÁTER DE LA LEY N° 21.131 DE FECHA 16 ENERO 2019, SEGÚN EL CUAL, LAS ENTIDADES PODRÁN ESTABLECER UN PLAZO DE HASTA 60 DIAS CORRIDOS PARA EFECTOS DE PAGO TRATÁNDOSE DE CONTRATACIONES DIRECTAS.”
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 573393,02
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR CON PABELLON TRAUMATOLOGIAENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO PABELLON TRAUMATOLOGIA *FLOR PEREIRA fpereira@sanidadnaval.cl Fono:32-2573335

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Helico Ltda.
Razón Social IMPORTADORA HELICO LTDA
R.U.T. 83.001.500-0
Sucursal Importadora Helico Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios2Unidad 3082187 - 0 VASTAGO STELARIS 13-24 STAND.LAT. VASTAGO STELARIS 13-24 STAND.LAT. $ 742.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.484.888 $ 1.484.888
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios2Unidad 3085233 - 9 CABEZA BIPOLAR COD.52.34 CABEZA BIPOLAR COD.52.34 $ 587.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174.828 $ 1.174.828
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad 3081244 - 0 CABEZA 28-32 "S-M-L-XL" MULLER CABEZA 28-32 "S-M-L-XL" MULLER $ 170.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.142 $ 170.142
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad3083587 - 0 CABEZA ACERO FEMORAL 22MM "S" A "L"CABEZA ACERO FEMORAL 22MM "S" A "L" $ 188.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000
Total Neto $ 3.017.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 573.393
TOTAL OC $ 3.591.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.