Orden de Compra. Nº3191-2154-SE25 "CS (SERV) SERV MANT EQUIPOS CENTRAL ESTERILIZACIÓ "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-2154-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) SERV MANT EQUIPOS CENTRAL ESTERILIZACIÓ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-134-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1015637,4
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serprotecsg
Razón Social reparacion y venta de equipos medicos y repuestos
R.U.T. 76.689.814-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serprotecsg
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadPAGO DE CUOTA MES DE MARZO 2025 POR LA MANTENCIÓN DE 4 EQUIPOS ESTERLIZADORES, 01 TERMOLAVADORAS, 02 SECADORES DE TUBO, 02 LAVADORAS ULTRASÓNICAS, 01 PLANTA DE OSMOSIS Y 01 ABLANDADOR DE AGUA, CUOTA 16 DE 36. SCP 6850PAGO DE CUOTA MES DE MARZO 2025 POR LA MANTENCIÓN DE 4 EQUIPOS ESTERLIZADORES, 01 TERMOLAVADORAS, 02 SECADORES DE TUBO, 02 LAVADORAS ULTRASÓNICAS, 01 PLANTA DE OSMOSIS Y 01 ABLANDADOR DE AGUA, CUOTA 16 DE 36. $ 5.345.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.345.460 $ 5.345.460
Total Neto $ 5.345.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.015.637
TOTAL OC $ 6.361.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.