|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3191-2176-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-05-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CS. PROVIENE DE LA LICITACIÓN ID 3191-195-LP14 (MA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3191-195-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
PAGO 45 DIAS
“CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.981 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2017, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
307800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-05-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Distribuidora ManzanoS.A |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA MANZANO S A
|
|
R.U.T. |
96.908.760-k |
|
Sucursal |
Distribuidora ManzanoS.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 1200 | Rollo | Papel higiénico blanco gofrado, 100% biodegradable, de 9,5 CM de ancho x 600 MT de largo. | Papel higiénico blanco gofrado, 100% biodegradable, de 9,5 CM de ancho x 600 MT de largo. |
$ 1.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.620.000
|
$ 1.620.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.620.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 307.800
|
|
$ 1.927.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.