93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALUZADOS PARA HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029412, DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALUZADOS PARA HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029412, DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. |
$ 329.986,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 329.986
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$ 329.986
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALUZADOS PARA UCIS Y NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029417, DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALUZADOS PARA UCIS Y NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029417, DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. |
$ 1.806.614,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.806.614
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$ 1.806.614
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS PREPARTO DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029414, DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. | SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS PREPARTO DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029414, DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. |
$ 97.334,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.334
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$ 97.334
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO AL PERSONAL DE FONDOS PROPIOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029356, DE FECHA 27 DE MARZO DE 2015. | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO AL PERSONAL DE FONDOS PROPIOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029356, DE FECHA 27 DE MARZO DE 2015. |
$ 27.904.211,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.904.211
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$ 27.904.211
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL FACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029407, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2015. | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL FACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029407, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2015. |
$ 35.789,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.789
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$ 35.789
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DIRECSAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029406, DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DIRECSAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029406, DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. |
$ 74.331,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.331
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$ 74.331
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE COLACIONES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL NAVAL " ALMIRANTE NEF ", DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029409, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2015. | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE COLACIONES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL NAVAL " ALMIRANTE NEF ", DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029409, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2015. |
$ 617.346,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 617.346
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$ 617.346
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE FARMACIA DEPTO. BIENESTAR SOCIAL IRA. Z.N. EN EL CAPS. DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029419, DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2015. | POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE FARMACIA DEPTO. BIENESTAR SOCIAL IRA. Z.N. EN EL CAPS. DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029419, DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2015. |
$ 142.187,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.187
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$ 142.187
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR ALUZADOS PARA URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029416, DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR ALUZADOS PARA URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029416, DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. |
$ 256.392,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.392
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$ 256.392
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS PARA PABELLÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029413, DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. | POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS PARA PABELLÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029413, DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. |
$ 1.281.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.281.960
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$ 1.281.960
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA Nº29355 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2015. | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA Nº29355 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2015. |
$ 46.746.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.746.143
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$ 46.746.143
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR COLACIONES PARA EL PERSONAL DE HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA Nº29405, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2015. | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR COLACIONES PARA EL PERSONAL DE HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA Nº29405, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2015. |
$ 892.197,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 892.197
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$ 892.197
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE FONDOS PROPIOS DEL CAPS. DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA Nº029433, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2015. | POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE FONDOS PROPIOS DEL CAPS. DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA Nº029433, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2015. |
$ 1.447.489,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.447.489
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$ 1.447.489
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