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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-2202-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-129-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3191-129-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
80
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Impuesto |
47880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ |
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Razón Social |
VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ
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R.U.T. |
6.427.809-6 |
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Sucursal |
VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53131503
| Cepillos de dientes | 120 | Unidad | CEPILLO DE DIENTES CERDAS EXTRA DURA, TODAS DEL MI SMO LARGO, CABEZA RECTANGULAR Y MANGO RECTO (TIPO DENTO ANTIGUO) | |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.000
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$ 252.000
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Total Neto
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$ 252.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.880
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$ 299.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.