Orden de Compra. Nº3191-2248-SE26 "CS (INS3) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-15-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-2248-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra CS (INS3) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-15-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema C.G.U..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días PAGO 45 DÍAS, Contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son más de 30 días corridos , lo que se encuentra establecido en el Art. 2º quáter de la Ley Nº 21.131, del 16 de enero de 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 55841
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER S.A
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142702
Catéteres urinarios uretrales40Unidad3045005-0 SONDA FOLEY 2V 16FR B/5CC SILICONASonda foley 2 vías 100% silicona con balon, talla 16 Fr. Unidad $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succió100Unidad3072261-5 EYECTORES DE SALIVAEyectores transparentes 15cm de longitud $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
42142609
Jeringas médicas con aguja1000Unidad3020112-3 JERINGA 3 CCLUER LOOKJeringa desechable con aguja luer lock.3 cc, caja de 100 unidades, precio ofertado por unidad $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42142609
Jeringas médicas con aguja3000Unidad3020114-9 JERINGA 10 CC LUER SLIPJeringa desechable con aguja luer slip. 10 cc, caja de 100 unidades, precio ofertado por unidad $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
42142523
Agujas hipodérmicas300Unidad3020012-5 AGUJA DESECHABLE 23G X 1Aguja hipodermica 23gx 1 caja de 100 unidades, precio ofertado por unidad $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
42221604
Protectores, tapas, cierres, conectores o adaptado2500Unidad3020482-0 TAPA ROJATapa de obturación roja, fabricada en polipropileno. Caja de 100 unidades, precio ofertado por unidad $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 293.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.841
TOTAL OC $ 349.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.