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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-2256-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS (SERV) MANT. PREV. SOFTWAR LABCORE 3191-183-LE2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3191-183-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago a 30 días corridos, contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son mas de 30 días corridos , establecido en Art. 2º quáter por la Ley N°21.516 de presupuestos del sector Público 2023. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
181731,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TECNIGEN S.A. |
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Razón Social |
TECNIGEN S A
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R.U.T. |
93.020.000-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECNIGEN S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Hora/Hombre | PAGO MENSUAL SOPORTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE "LABCORE" CON LA EMPRESA "TECNIGEN", SEGÚN LICITACIÓN N° 3191-183-LE20
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 CUOTA N° 29/36 SEGÚN SCP N° 6060 | PAGO MENSUAL SOPORTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE "LABCORE" CON LA EMPRESA "TECNIGEN", SEGÚN LICITACIÓN N° 3191-183-LE20
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 CUOTA N° 29/36 SEGÚN SCP N° 6060 |
$ 956.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 956.480
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$ 956.480
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Total Neto
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$ 956.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 181.731
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$ 1.138.211
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.