Orden de Compra. Nº3191-2371-SE20 " COVID CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-2371-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2020
Nombre de la Orden de Compra COVID CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 2204004 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, N° 21.192.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 242635,7
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA COORDINADA

Entrega coordinada con la Sra. Beatriz Boccardo o Carolina Montino,  Fono 32-2573447 y 32-2573446 bboccardo@sanidadnaval.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PFIZER CHILE S.A.
Razón Social PFIZER CHILE S A
R.U.T. 96.981.250-9
Sucursal PFIZER CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias10Ampolla 1010092-3 DEPO-MEDROL 80 MG AMPDepo-Medrol SUSPENSIÓNn Inyectable 80 mg/1 mL $ 22.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.030 $ 227.030
85121902
Farmacias500Ampolla 1720013-0 FRAGMIN 2.500 UI JER.-PRE Fragmin SOLUCIÓNn Inyectable 2.500 UI AntiXa/ 0.2 mL $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
Total Neto $ 1.277.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.636
TOTAL OC $ 1.519.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.