Orden de Compra. Nº3191-2419-SE23 "LE(INS) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-34-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-2419-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2023
Nombre de la Orden de Compra LE(INS) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-34-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-34-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará 60 DÍAS corridos a contar de la recepción conforme de la factura.“Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente establecido en el artículo 2º quáter de la Ley Nº 21.131.”
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 20216
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios2Unidad3040163-2 TUBO BRONQUIAL DOBLE LUMEN IZQ.N°41 FR DE PVC TRANSPARENTE C/LINEA RADIOPACA,2 BALONES DE BAJA PRESION,BALON TRAQUEAL INCOLORO Y BALON AZUL BRONQUIAL C/SONDA ASPIRAC.Y VALVULA P/RACORES DE JERINGA LUER LOCK,VENC SUP A 2 AÑOS 922010410 TUBO ENDOBRONQUIAL BI 41FR 116100 M , MARCA RUSCH, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CON 1 KIT , ENTREGA EN 2 DÍA HÁBIL. VENCIMIENTO 30-03-2027 $ 53.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.400 $ 106.400
Total Neto $ 106.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.216
TOTAL OC $ 126.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.