Orden de Compra. Nº
3191-2440-SE26
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CS (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-15-LR24.
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-2440-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
CS (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-15-LR24.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Pago a 45 días contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son más de 30 días corridos , lo que se encuentra establecido en el Art. 2º quáter de la Ley Nº 21.131, del 16 de enero de 2019.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
96499,1
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NEMO CHILE
Razón Social
NEMO CHILE S.A.
R.U.T.
76.215.260-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NEMO CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42295428
Tubos de succión o irrigación quirúrgica, o acceso
100
Unidad
3021994 - 3 BAJADA IRRIGACION 1 VIA
TUBO SILICONA DE 5 X 8MM X 1,5 MT DE LARGO CON CONECTOR SPIKE. ESTERIL EN DOBLE EMPAQUE DE GRADO MEDICO, VIGENCIA MINIMA 3 AÑOS
$ 2.897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.700
$ 289.700
42291613
Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúr
100
Unidad
3055124 - 6 BISTURI DESECH.N.15
BISTURI DESECHABLE CON HOJA N° 15 MANGO PLASTICO FIRME, CON PROTECCION ADECUADA DE LA HOJA CORTANTE QUE ASEGURE EL SELLO DEL EMPAQUE ESTERIL VIGENCIA 3 AÑOS.
$ 148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
42141504
Aplicadores o absorbentes médicos
1000
Unidad
3020795 - 5 COMPRESA_GASA_NO_ESTERIL
(3020795-5) COMPRESA DE GASA CHINA DE 45 X 45 CM PRELAVADA CON TIRA O HILO RADIOPACO, NO ESTERIL DOBLADA EN 4, EN PAQUETES DE 5 COMPRESAS CON UNA CINTA DE PAPEL Y EN BOLSAS LIMPIAS QUE TEJIDO NO FORME PELOTITAS POST LAV
$ 169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 169.000
$ 169.000
42293505
Sondas de drenaje para la aspiración quirúrgica
10
Unidad
3020800 - 3 ROLLO SILICONA 5X8MMX3MT ESTERIL
TUBO SILICONA G/ MEDICO TRANSPARENTE,5X8MMX3MT ENVASADO EN ROLLO.DOBLE EMPAQUE GRADO MEDICO ESTERILIDAD INOCUO AUTOCLAVE DE VAPOR CON CONTROL QUIMICO. UNIDAD DE ENTREGA UN ROLLO POR PQTE.*/***
$ 1.989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.890
$ 19.890
42291613
Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúr
100
Unidad
3055195 - 6 BISTURI DESECH.N 11
BISTURI DESECHABLE CON HOJA N° 11 MANGO PLASTICO FIRME, CON PROTECCION ADECUADA DE LA HOJA CORTANTE QUE ASEGURE EL SELLO DEL EMPAQUE ESTERIL VIGENCIA DE 3 AÑOS.
$ 145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
Total Neto
$ 507.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.499
TOTAL OC
$ 604.389
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.