Orden de Compra. Nº3191-2445-SE20 "CS VIENE DE LA LICITACION 5939-2-LR18 (INS) "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-2445-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2020
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA LICITACION 5939-2-LR18 (INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-2-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, N° 21.192.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 335600,8
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101509
Máquina para drenaje de zanjas50Unidad3020170-1 SET DRENAJE PLEURAL ASPIRATIVO8888571299 AQUASEAL SIMPLE DESECHABLE 2300 CC UNIDAD $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000
23153004
Artículo de aguja24Unidad3055007-3 CATGUT CROM 3/0 AG 1/2 26 MM ATRAUCatgut cromado 3/0 75 cm aguja 26 mm 1/2 circ. Cc24230 $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
Total Neto $ 1.766.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 335.601
TOTAL OC $ 2.101.921


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.