Orden de Compra. Nº
3191-2466-SE26
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CS (INS3) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-15-LR24
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-2466-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
CS (INS3) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-15-LR24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema C.G.U..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
PAGO 45 DÍAS, Contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son más de 30 días corridos , lo que se encuentra establecido en el Art. 2º quáter de la Ley Nº 21.131, del 16 de enero de 2019.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
11552
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BBC
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BBC CHILE S.A.
R.U.T.
76.054.237-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BBC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario
400
Par
Cubre calzado con antideslizante, tela no tejida, color celeste, marca cleancarrier, bolsa por 100 unidades, embalaje por 10 bolsas, vencimiento en 5 años, unidad minima de venta por embalaje, precio por unidad.
3056018-9 CUBRE ZAPATO DESECHABLE
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
42311527
Vendajes de película transparente
150
Unidad
Apósito transparente 10x12 cm Polietileno de baja densidad semipermeable con una película adhesiva hipoalergénica caja de 50 unidades
3020197-4 AD. TRANSPARENTE 10X12 CM
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
42311511
Vendas de gasa
150
Unidad
Venda gasa elasticada 10x400 no estéril Fibra de algodón, viscosa y poliamida
3030013-1 VENDA DE GASA 10CM
$ 188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.200
$ 28.200
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario
700
Par
Cubre calzado, tela no tejida, color celeste, marca cleancarrier, bolsa por 100 unidades, embalaje por 10 bolsas, vencimiento en 5 años, unidad minima de venta por embalaje, precio por unidad.
3056019-7 CUBRE ZAPATO PLASTICO IMPERMEABLE
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.100
$ 9.100
Total Neto
$ 60.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.552
TOTAL OC
$ 72.352
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.