Orden de Compra. Nº3191-2535-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3191-461-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-2535-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3191-461-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS VARIOS
Proveniente de Licitación 3191-461-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 90 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna -1
Impuesto 9222,6
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LABORATORIO OMNI-VISION LIMITADA
R.U.T. 77.122.690-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42183028
RETRACTOR DE IRIS SYNERGETICS 40.01 REUSABLES5UnidadRETRACTOR DE IRIS SYNERGETICS 40.01 REUSABLESRETRACTOR DE IRIS. REUTILIZABLE. ENVASE DE 4. ESTERIL EN OXIDO ETILENO $ 9.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.540 $ 48.540
Total Neto $ 48.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.223
TOTAL OC $ 57.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.