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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-264-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS (SERV) MANT. Y REP. DE PUERTAS Y VENTANAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3191-34-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.131 DE FECHA 16 ENERO 2019, ART. N 2, DONDE PODRAN ESTABLECER UN PLAZO DE HASTA 60 DIAS CORRIDOS. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
556977,0162 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora COARQUI EIRL |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA E
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R.U.T. |
76.122.298-8 |
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Sucursal |
Comercializadora COARQUI EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102702
| Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel | 1 | Global | 11 TRABAJOS DE REPARACION DE VENTANAS, PUERTAS Y TRABAJOS EN ALUMINIO EN DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL NAVAL POR EMPRESA COARQUI.
SCP 5789 | 11 TRABAJOS DE REPARACION DE VENTANAS, PUERTAS Y TRABAJOS EN ALUMINIO EN DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL NAVAL POR EMPRESA COARQUI.
SCP 5789
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$ 2.931.458,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.931.458
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$ 2.931.458
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Total Neto
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$ 2.931.458
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 556.977
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$ 3.488.435
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.