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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-2691-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCTOS DE PROPUESTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
O/C 116563, DESPACHO EL 09-07-2008 |
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Proveniente de Licitación
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3191-105-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 90 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
82726 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA SOCI
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R.U.T. |
96.515.660-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42271715
| Conectores o tubos de oxígeno médico | 100 | Unidad | Conectores o tubos de oxígeno médico | CONECTOR GIRATORIO (SWIVEL) DE 15 MM. MARCA PORTEX, PROCEDENCIA REINO UNIDO, CODIGO 100/250/001. PRODUCTO CONOCIDO POR EL HOSPITAL. |
$ 4.354,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 435.400
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$ 435.400
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Total Neto
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$ 435.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.726
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$ 518.126
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.