Orden de Compra. Nº3191-2692-SE21 "(REAC) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-31-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-2692-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2021
Nombre de la Orden de Compra (REAC) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-31-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-31-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005/2204003002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020 N° 21.131 del 16 de Enero de 2019.” Pago de 60 días corridos a contar de la recepción Conforme de la Factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 139080
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104201
Reactivos para depuración del agua10000Unidad3010450-9 TUBO CONICO PARA MUESTRA DE ORINA CON BORDES LISOS TUBO PLASTICO (POLIESTIRENO)16X105 MM CON PARTE INFERIOR CONICA. 41121701 TUBO CONICO PARA MUESTRA DE ORINA CON BORDES LISOS TUBO PLASTICO POLIESTIRENO16X105 MM CON PARTE INFERIOR CONICA. ULTIMA COMPRA OC 3191-5058-SE20 $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
41104201
Reactivos para depuración del agua20000Unidad3050074-8 BOLSA DE COLOR BLANCO,CAPACIDAD 1/2 KILO,CON UNION ES ADHERIDAS EN TODA SU EXTENSION.ANCHO FUELLES LATERALES 45 MM (+-5),LARGO 250 MM(+-10), ANCHO (SIN INCLUIR FUELLE) 850 MM (+- 10).EN PAQUETE DE 1000 UNIDADES. 24111502 BOLSA DE COLOR BLANCO,CAPACIDAD 1-2 KILO,CON UNION ES ADHERIDAS EN TODA SU EXTENSION.ANCHO FUELLES LATERALES 45 MM +-5,LARGO 250 MM+-10, ANCHO SIN INCLUIR FUELLE 850 MM +- 10.EN PAQUETE DE 1000 UNIDADES. ULTIMA COMPRA OC 3191-274-SE21 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 136.000
41104201
Reactivos para depuración del agua20000Unidad3050075-5 BOLSA DE PAPEL COLOR CAFE,CAPACIDAD 2K CON UNIONES ADHERIDAS EN TODA SU EXTENSION.ANCHO FUELLES LATERALES 70 MM (+-5),LARGO 310 MM (+-10),ANCHO (SIN INCLUIR FUELLE) 160 MM (+-10).EN PAQUETE DE 1000 UNIDADES. 47121708 BOLSA DE PAPEL COLOR CAFE,CAPACIDAD 2K CON UNIONES ADHERIDAS EN TODA SU EXTENSION.ANCHO FUELLES LATERALES 70 MM +-5,LARGO 310 MM +-10,ANCHO SIN INCLUIR FUELLE 160 MM +-10.EN PAQUETE DE 1000 UNIDADES. ULTIMA COMPRA OC 3191-274-SE21 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 216.000
Total Neto $ 732.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.080
TOTAL OC $ 871.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.