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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-2715-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-495-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3191-495-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
63194 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Felipe Nuñez Ibaceta |
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Razón Social |
FELIPE NUNEZ IBACETA
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R.U.T. |
2.643.632-k |
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Sucursal |
Felipe Nuñez Ibaceta |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11101704
| Acero | 2 | Unidad | TAPAS METALICAS DE PROTECCION DE LOS MANIFOLD DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
1.31MT X 1.33MT - 1 MT X 1.20 MT , EN ANGULOS DE 40 X 40 X 3 Y PLANCHAS DE FIERRO NEGRO 4 MM. | |
$ 166.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 332.600
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$ 332.600
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Total Neto
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$ 332.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.194
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$ 395.794
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.