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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-2762-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3191-130-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
PAGO A 60 DIAS: El pago se efectuará plazo máximo de 60 días corridos, contado desde la recepción conforme de la factura o del respectivo documento tributario de cobro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° quáter de la Ley N° 21.131. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
820800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO COORDINADO | ENTREGAS PARCIALES A COORDINAR CON Cristian Chaparro, email : cchaparroa@sanidadnaval.cl |
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Proveedor |
CSL Behring |
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Razón Social |
CSL BEHRING SPA
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R.U.T. |
76.432.529-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CSL Behring |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85121902
| Farmacias | 48 | Frasco Ampolla | 1730039-3 AFSTYLA LONOCTOCOG ALFA/ FACTOR VIII 1000UI INY
RECOMBINANTE POLVO LIOF | |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.320.000
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$ 4.320.000
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Total Neto
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$ 4.320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 820.800
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$ 5.140.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.