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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-2862-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS (REAC) VIENE DESDE LA LICITACIÓN 5839-15-LR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-15-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
34257 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-06-2026 |
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281808
| Papeles u hojas de esterilización | 5 | Rollo | 3050201-7 MANGA EMPAQUE MIXTOS/F20 X 200 MT
| MANGA EMPAQUE MIXTOS/F20 X 200 MT
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$ 24.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.500
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$ 124.500
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60121150
| Papel Crepé | 3 | Rollo | 3050200-9 MANGA EMPAQUE MIXTOS/F15 X 200 MT
| MANGA EMPAQUE MIXTOS/F15 X 200 MT
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$ 18.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.800
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$ 55.800
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Total Neto
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$ 180.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.257
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$ 214.557
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.