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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-2986-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS (REAC) VIENE DE LA LICITACION 5839-26-LR20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-26-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020 N° 21.131 del 16 de Enero de 2019.” Pago de 60 días corridos a contar de la recepción Conforme de la Factura. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
97660 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281808
| Papeles u hojas de esterilización | 2800 | Unidad | 3050277-7 IND. INTERNO CLASE 5 VAPOR
| IND. INTERNO CLASE 5 VAPOR |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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42281808
| Papeles u hojas de esterilización | 18 | Rollo | 3020375-6 MANGA EMPAQUE MIXTO S/F 10CMX200 MT
| MANGA EMPAQUE MIXTO S/F 10CMX200 MT
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$ 13.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.000
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$ 234.000
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Total Neto
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$ 514.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 97.660
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$ 611.660
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.