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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-30-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS (SERV) SERVICIO ARAMAK S/ID 3191-239-LR19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3191-239-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago a 60 días corridos, contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son mas de 30 días corridos , establecido en Art. 2º quáter por la Ley N°21.516 de presupuestos del sector Público 2023. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
322475,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Razón Social |
CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM
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R.U.T. |
76.178.390-4 |
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Sucursal |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL HNV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL HNV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022
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$ 1.697.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.697.240
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$ 1.697.240
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Total Neto
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$ 1.697.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 322.476
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$ 2.019.716
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.