Orden de Compra. Nº3191-30-SE23 "CS (SERV) SERVICIO ARAMAK S/ID 3191-239-LR19"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-30-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2023
Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) SERVICIO ARAMAK S/ID 3191-239-LR19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-239-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 60 días corridos, contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son mas de 30 días corridos , establecido en Art. 2º quáter por la Ley N°21.516 de presupuestos del sector Público 2023.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 322475,6
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS
Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM
R.U.T. 76.178.390-4
Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalSERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL HNV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL HNV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 $ 1.697.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.697.240 $ 1.697.240
Total Neto $ 1.697.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 322.476
TOTAL OC $ 2.019.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.